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Exportação DIME - Declaração de ICMS e Movimento Econômico (Santa Catarina)

Veja também os Itens:

    DIME Declaração de ICMS e Movimento Econômico-constituída dos lançamentos constantes do livro Registro de Apuração do ICMS

    Para a Exportação da DIME -  Declaração de ICMS e Movimento Econômico primeiramente será necessário que a Empresa definida pertença ao Estado de Santa Catarina

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    Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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    Aba Integrações>DIME Santa Catarina

    Preencha os dados que deveram ser enviados para o Registro tipo 21 – Dados iniciais.

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    Em seguida acesse, no mesmo Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração – Preencha os dados do Contador.
    Você deverá informar os dados do contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 – Dados do Contabilista / Responsável.

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    Em seguida acesse o menu Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS

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    Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em outros débitos e créditos de ICMS, que deverão compor os Registro tipo 25 e 26 ao acessar o menu Movimentação>Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS - você irá verificar que há o campo para ser informado informado o Tipo de Registro e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de ICMS. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME- SC).


    Registro tipo 25.

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    Registro tipo 26.

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    Para gerar a Guia de Recolhimento – ICMS, acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento – ICMS.
    É necessário gerar a guia de ICMS para que o sistema exporte os dados do Registro Tipo 33. Imposto de ICMS a Recolher.

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    Para conferir os dados da Apuração acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS.

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    Agora gere dados para a DIME – SC, acessando o Menu Utilitários>Exportação de dados – DIME – SC.

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    Funcionários – Se a Empresa for inicializada no Sistema Folha de Pagamento o Sistema buscará a quantidade de funcionários da FP, se não houver o usuário deverá informar manualmente

    Códigos da Classe do Vencimento deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida.

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    O Sistema Exportará os seguintes Registro:
    20 – Dados do Contabilista / Responsável
    21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.
    22 – Valores Fiscais Entradas
    23 – Valores Fiscais de Saídas
    24 – Resumo dos Valores Fiscais
    25 – Resumo da Apuração dos Débitos
    26 – Resumo da Apuração dos Créditos
    30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
    33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
    49 – Entradas por Unidade da Federação
    50 – Saídas por Unidade da Federação
    98 – Encerramento da Declaração
    99 – Fechamento do Arquivo

    A DIME será apresentada, em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no Livro Registro de Apuração do ICMS (ver as Formas de Apuração), bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis.

    Sua periodicidade é mensal, podendo ser enviada e substituída durante o ano corrente, até março do ano seguinte.

    O arquivo eletrônico terá especificações técnicas conforme manual de orientações (ver Manual Consolidado ou Portaria SEF nº 153/2012) publicado em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda. A remessa será por meio de aplicativo próprio destinado à validação e envio de dados, acessado pelo Sistema de Administração Tributária – SAT.