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Layout para Importação de Pedidos

Veja também os Itens:

da Duplicata Provisionada pelo Pedido
  • Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido
  • Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)
  • Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido
  • Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
      • PEDIDOS

        Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
        "Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."

        ID CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
        1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
        2 Modelo C 2 Informar sempre PE (Obrigatório)
        3 NumPedido C 6 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
        4 NumeroCli C 18 CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)
        5 CodCondPag C 3 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).
        6 ValorTotal N   Valor total do pedido (Obrigatório)
        7 PorceDesconto N   Porcentagem de desconto sobre o total do pedido
        8 ValorDesconto N   Valor de desconto sobre o total do pedido
        9 TipoDesconto C 1 Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor)
        10 DataEmissao D   Data de emissão do pedido (Obrigatório)
        11 CodVendedor C 3 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores)
        12 Observacao1 C 50  
        13 Observacao2 C 50  
        14 Observacao3 C 50  
        15 Observacao4 C 50  
        16 Observacao5 C 50  
        17 ValorIPI N   Valor total do IPI do pedido
        18 BaseIPI N   Valor total da base do IPI do pedido
        19 ValorICMS N   Valor total do ICMS do pedido
        20 BaseICMS N   Valor total da base do ICMS do pedido
        21 BaseICMRF N   Valor total da base do ICMRF do pedido
        22 ValorProdutos N   Valor total dos produtos
        23 NumPedCli C 20 Número do pedido do cliente
        24 FretePorConta C 1 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório)
        25 CodTransp C 5 Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras)
        26 Saldo N   Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)
        27 TransfCE C 1 Informar sempre N
        28 TransfFN C 1 Informar sempre N
        29 NumFatura C 7 Deixar vazio
        30 CodMotivo C 3 Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
        31 Cancelado C 1 Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
        32 NumPedInterno C 20 Número do pedido interno
        33 ValFrete N   Valor do frete
        34 ValSeguro N   Valor do Seguro
        35 ValOutDesp N   Valor de outras despesas
        36 AliqICMSFrete N   Porcentagem do ICMS sobre o frete
        37 ValICMSFrete N   Valor do ICMS sobre o frete
        38 Observ1 C 50  
        39 Observ2 C 50  
        40 Observ3 C 50  
        41 Observ4 C 50  
        42 Observ5 C 50  
        43 Observ6 C 50  
        44 Observ7 C 50  
        45 Observ8 C 50  
        46 Observ9 C 50  
        47 Observ10 C 50  
        48 Impresso C 1 Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
        49 Status C 1 Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório)
        50 RespStatus C 10 Usuário responsável pela alteração do Status
        51 DataStatus D   Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)
        52 HoraStatus D   Hora da alteração do Status (hh:mm)
        53 CodEndEntr C 3 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)
        54 PesoBruto N   Peso bruto total do pedido
        55 PesoLiquido N   Peso líquido total do pedido
        56 CodCont C 3 Deixar em branco
        57 NomeCont C 50 Deixar em branco
        58 DifICMSRF N   Valor devido por Substituição Tributária
        59 CodMidia C 2 Código da mídia, alinhado com brancos a direita
        60 RecSomaDAIPI C 1 Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)
        61 VICMSDif N   Valor de ICMS Diferido
        62 NumPedImport C 6 Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS
        63 DtCancelamento D
        Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido
        64 ConsumidorFinal C 1 Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não
        65 BasePISRF N
        Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte
        66 ValPISRF N
        Valor do Imposto PIS Retido na Fonte
        67 BaseCSLRF N
        Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
        68 ValCSLRF N
        Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
        69 BaseCOFINSRF N
        Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte
        70 ValCOFINSRF N
        Valor do Cofins Retido na Fonte
        71 ValIRRF N
        Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte
        72 AliqIRRF N
        Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte
        73 AliqCOFINSRF N
        Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte
        74 AliqPISRF N
        Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte
        75 AliqCSLRF N
        Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte
        76 AliqISS N
        Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS)
        77 BaseISS N
        Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS)
        78 ValISS N
        Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS)
        79 BaseINSS N
        Valor da Base de Cálculo do INSS
        80 ValINSS N
        Valor do INSS no Pedido
        81 PorceINSS N
        Valor Percentual (%) do INSS
        82 RetISS C 1 Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
        83 ValServicos N
        Valor Total dos Serviços do Pedido
        84 BaseIRRF N
        Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
        85 ValRetISS N
        Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
        86 ValorLiquido N
        Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido
        87 INSSNota N
        Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido
        88 INSSSubcontratada N
        Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada
        89 INSSDevido N
        Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido
        90 AltDesdobManual C 1 Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento
        91 CodRegiao C 2 Campo destinado para informar o Código da Região
        92 ValorFCP N
        Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido
        93 ValorFCPST N
        Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido
        94 ValORFCPSTRet N
        Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido
        95 ValICMSFCPUFDest N
        Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza
        96 ValICMSUFDest N
        Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido
        97 ValICMSUFRemet N
        Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido
        98 Marca C 12 Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
        99 NumInicial N
        Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
        100 NumFinal N
        Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
        101 NumVolumes N
        Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais”
        102 EspecieVol1 C 40 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
        103 EspecieVol2 C 40 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
        104 DataExpedicao D
        Data de expedição é um campo específico da Pancrylon
        105 NomePreco C 10 Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu
        106 Situacao C 2 Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido

        OBSERVAÇÕES:

        1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
        2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
        3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas