Layout para Importação de Pedidos
Veja também os Itens:
- Aprovando Pedido
- Cadastrando Lista de Embarque para Pedido (Reserva do Produto no Pedido)
- Cancelando Orçamento, Pedido e Documentos Fiscais
- Emitindo Pedidos
- Emitindo Relatório de Pedidos
- Layout para Importação de Pedidos
- Layout para Importação dos Itens dos Pedidos
- Cadastro de Modos de Acesso para Orçamentos e Pedidos
- Cadastro de Situações para Orçamentos e Pedidos
- Geração da Duplicata a Receber no cadastro do Pedido
- Acompanhamento de Pedidos
- Realizando a Aprovação de Pedido
- Relatório de Pedidos Cadastrados
- Relatório de Pedidos por Duplicata
- Relatório de Pedido por Produto
- Consulta de Arquivo Morto - Pedidos
- Alterando a Data de Entrega dos Pedidos
- Parametrizando a Empresa para Cadastro de Pedidos
- Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido
- Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido
- Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido
- Geração da Duplicata no Cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)
- Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido
- Retirar Zeros a esquerda do número do Item do Pedido do Cliente (ao gerar XML) na emissão da NFe
PEDIDOS
Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."
ID | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) |
2 | Modelo | C | 2 | Informar sempre PE (Obrigatório) |
3 | NumPedido | C | 6 | Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) |
4 | NumeroCli | C | 18 | CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório) |
5 | CodCondPag | C | 3 | Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento). |
6 | ValorTotal | N | Valor total do pedido (Obrigatório) | |
7 | PorceDesconto | N | Porcentagem de desconto sobre o total do pedido | |
8 | ValorDesconto | N | Valor de desconto sobre o total do pedido | |
9 | TipoDesconto | C | 1 | Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor) |
10 | DataEmissao | D | Data de emissão do pedido (Obrigatório) | |
11 | CodVendedor | C | 3 | Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores) |
12 | Observacao1 | C | 50 | |
13 | Observacao2 | C | 50 | |
14 | Observacao3 | C | 50 | |
15 | Observacao4 | C | 50 | |
16 | Observacao5 | C | 50 | |
17 | ValorIPI | N | Valor total do IPI do pedido | |
18 | BaseIPI | N | Valor total da base do IPI do pedido | |
19 | ValorICMS | N | Valor total do ICMS do pedido | |
20 | BaseICMS | N | Valor total da base do ICMS do pedido | |
21 | BaseICMRF | N | Valor total da base do ICMRF do pedido | |
22 | ValorProdutos | N | Valor total dos produtos | |
23 | NumPedCli | C | 20 | Número do pedido do cliente |
24 | FretePorConta | C | 1 | Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) |
25 | CodTransp | C | 5 | Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras) |
26 | Saldo | N | Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório) | |
27 | TransfCE | C | 1 | Informar sempre N |
28 | TransfFN | C | 1 | Informar sempre N |
29 | NumFatura | C | 7 | Deixar vazio |
30 | CodMotivo | C | 3 | Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) |
31 | Cancelado | C | 1 | Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) |
32 | NumPedInterno | C | 20 | Número do pedido interno |
33 | ValFrete | N | Valor do frete | |
34 | ValSeguro | N | Valor do Seguro | |
35 | ValOutDesp | N | Valor de outras despesas | |
36 | AliqICMSFrete | N | Porcentagem do ICMS sobre o frete | |
37 | ValICMSFrete | N | Valor do ICMS sobre o frete | |
38 | Observ1 | C | 50 | |
39 | Observ2 | C | 50 | |
40 | Observ3 | C | 50 | |
41 | Observ4 | C | 50 | |
42 | Observ5 | C | 50 | |
43 | Observ6 | C | 50 | |
44 | Observ7 | C | 50 | |
45 | Observ8 | C | 50 | |
46 | Observ9 | C | 50 | |
47 | Observ10 | C | 50 | |
48 | Impresso | C | 1 | Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) |
49 | Status | C | 1 | Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório) |
50 | RespStatus | C | 10 | Usuário responsável pela alteração do Status |
51 | DataStatus | D | Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa) | |
52 | HoraStatus | D | Hora da alteração do Status (hh:mm) | |
53 | CodEndEntr | C | 3 | Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes) |
54 | PesoBruto | N | Peso bruto total do pedido | |
55 | PesoLiquido | N | Peso líquido total do pedido | |
56 | CodCont | C | 3 | Deixar em branco |
57 | NomeCont | C | 50 | Deixar em branco |
58 | DifICMSRF | N | Valor devido por Substituição Tributária | |
59 | CodMidia | C | 2 | Código da mídia, alinhado com brancos a direita |
60 | RecSomaDAIPI | C | 1 | Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório) |
61 | VICMSDif | N | Valor de ICMS Diferido | |
62 | NumPedImport | C | 6 | Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS |
63 | DtCancelamento | D | Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido | |
64 | ConsumidorFinal | C | 1 | Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não |
65 | BasePISRF | N | Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte | |
66 | ValPISRF | N | Valor do Imposto PIS Retido na Fonte | |
67 | BaseCSLRF | N | Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) | |
68 | ValCSLRF | N | Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) | |
69 | BaseCOFINSRF | N | Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte | |
70 | ValCOFINSRF | N | Valor do Cofins Retido na Fonte | |
71 | ValIRRF | N | Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte | |
72 | AliqIRRF | N | Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte | |
73 | AliqCOFINSRF | N | Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte | |
74 | AliqPISRF | N | Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte | |
75 | AliqCSLRF | N | Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte | |
76 | AliqISS | N | Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS) | |
77 | BaseISS | N | Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS) | |
78 | ValISS | N | Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) | |
79 | BaseINSS | N | Valor da Base de Cálculo do INSS | |
80 | ValINSS | N | Valor do INSS no Pedido | |
81 | PorceINSS | N | Valor Percentual (%) do INSS | |
82 | RetISS | C | 1 | Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido |
83 | ValServicos | N | Valor Total dos Serviços do Pedido | |
84 | BaseIRRF | N | Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | |
85 | ValRetISS | N | Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido | |
86 | ValorLiquido | N | Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido | |
87 | INSSNota | N | Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido | |
88 | INSSSubcontratada | N | Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada | |
89 | INSSDevido | N | Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido | |
90 | AltDesdobManual | C | 1 | Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento |
91 | CodRegiao | C | 2 | Campo destinado para informar o Código da Região |
92 | ValorFCP | N | Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido | |
93 | ValorFCPST | N | Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido | |
94 | ValORFCPSTRet | N | Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido | |
95 | ValICMSFCPUFDest | N | Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza | |
96 | ValICMSUFDest | N | Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido | |
97 | ValICMSUFRemet | N | Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido | |
98 | Marca | C | 12 | Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais” |
99 | NumInicial | N | Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais” | |
100 | NumFinal | N | Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais” | |
101 | NumVolumes | N | Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais” | |
102 | EspecieVol1 | C | 40 | Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” |
103 | EspecieVol2 | C | 40 | Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” |
104 | DataExpedicao | D | Data de expedição é um campo específico da Pancrylon | |
105 | NomePreco | C | 10 | Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu |
106 | Situacao | C | 2 | Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido |
OBSERVAÇÕES:
1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas