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Cálculo de substituição Tributária

Veja também o Item:

      Para que o Sistema calcule corretamente o valor da Substituição Tributária na nota fiscal, o usuário deverá primeiramente cadastrar corretamente o produto,produto, informando que é tributado e qual a alíquota de ICMS que deverá ser utilizada caso a venda ocorra dentro do Estado.

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      Em Seguida deverá acessar o menu Manutenção/Produtos/Informações por Estado

      e

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      E cadastrar para qual o produto será calculada a Substituição Tributária, qual Estado,Estado, qual CFOP que será utilizado, qual o percentual do PVV/IVA-ST e qual a alíquota interna do Estado.

      Dados Obrigatórios:

      • Produto

      Observação:

      1) Se a substituição tributária for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado

      2) Se a substituição tributária for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado.

      • Estado (UF) da Operação em questão;
      • Código Fiscal da Operação (CFOP) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;
      • Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA);

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      • Cód de Tributação de ICMS (10  ou 70 / 201 ou 202) 

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      • Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e.

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      • Informe SIM no campo Deduz ICMS calc. ICMSST

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      Ao Emitir a Nota Fiscal de Venda de acordo com a informações cadastradas, o Sistema calculará corretamente o valor do Diferencial de Alíquota

      Na aba Identificação da Nota Fiscal deverá ser informado um Cliente do Estado cadastrado em Informações por Estado e o CFOP específico cadastrado no mesmo menu.

      OBS: O CLIENTE OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ TER INSCRIÇÃO ESTADUAL EM SEU CADASTRO.

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      Na aba Itens deverá ser utilizado o produto que tenha cadastro de PVV/IVA-ST.

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      Deverá também ser informada a Alíquota Interna para o Produto (alíquota praticada quando aquele produto é vendido por empresa do mesmo estado que foi cadastrado)

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      No campo Deduz ICMS calc ICMSST informe Sim

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      Na aba Fechamento o Sistema fará o cálculo do Valor Dif. ICMSRF de acordo com as informações cadastradas.

      No caso do exemplo dado

      1- calculará o percentual do ICMS sobre o valor do produto (1000,00 * 18% = 180,00).

      2- em seguida calculará o valor do percentual PVV/IVA cadastrado (1000,00 * 30%49,04% = 1300,00)1490,40)

      3- Carregará este valor para o campo Base ICMS Ret. Fonte, multiplicará este valor pela alíquota interna (1300,001490,40 * 18% = 234,00)268,27) cadastrada.

      4- A diferença entre o valor do ICMS Ret. Fonte (234,00)268,27) e o Valor do ICMS (180,00) será lançado no campo Valor Dif. ICMSRF (234,00268,27 – 180,00 = 54,00)88,27) e será acrescido ao Valor Total da Nota Fiscal (1000,00 + 54,0088,27 = 1054,00)1088,27)

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