Skip to main content

Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda

IMPORTANTE

Quando você gera no Sistema Financeiro um Contas a Receber gerada no cadastro do Pedido, você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes.

a) A duplicata gerada no pedido será definitiva e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido, a duplicata gerada no pedido NÃO SERÁ SUBSTITUIDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.

b) A duplicata gerada no pedido será Provisão e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido, a duplicata gerada no pedido SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.

1 – Para que a duplicata gerada no Pedido NÃO seja substituída por uma duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda.

Para que o Sistema de Vendas ou Nfe gere duplicadas quando for cadastrado um pedido, na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos deverá estar selecionado que Utiliza Pedidos e que Gera duplicatas para pedidos.

image.png

Na aba Integração/Exportação (Parte 2) deverá estar selecionado que integra com o Sistema Financeiro e que Transfere dados dos Pedidos.

image.png

.

Quando for cadastrado um Pedido com CondiçCFOP que integre o Faturamento e com tipo de documento para integração com o Sistema Financeiro

image.png

image.png

E com condição de Pagamento.pagamento

image.png

.Não se esqueça de verificar se está definido para gerar informações no Sistema Financeiro

GDCP3image.png

.IMPORTANTE

GDCP4Se você controla aprovação do Pedido, a conta a receber só será gerada no Sistema Financeiro depois da aprovação do Pedido.

No Sistema Financeiro, o .

GDCP5

.

O número da duplicata gerada iniciará com a letra P (Provisão)o/Pedido).

.

GDCP6image.png

.

Verificando o Contas a Receber do Sistema Financeiro poderemos visualizar a duplicata Gerada.

image.png

.Mas o Tipo de Documento será DEFINITIVO

GDCP7image.png

.

GDCP8

.

As duplicatas geradas através de Provisões dos Pedidos também constarão do Relatório/Gerais/Contas a Receber

.

GDCP9

.

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

. 

GDCP10

.

O Sistema apresentará mensagem informando que a condição de pagamento não será informada, pois já foi feita a integração com o Financeiro através do Pedido.

.

GDCP11

.

A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem Condição de Pagamento.

.

GDCP12

.

2 – Para que a duplicata gerada no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.

.

Nos parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos.

.

GDCP13

.

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

.

GDCP14

.

A importação trará a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões”.

.

GDCP15

.

Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”

.

GDCP16

.

Será gerada uma nova duplicata, desta vez, sem a letra “P” (de provisão).

.

GDCP17

.

A Duplicata gerada anteriormente será substituida pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.

.

GDCP18

.

GDCP19

.

GDCP20