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Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda

IMPORTANTE

Quando você gera no Sistema Financeiro um Contas a Receber gerada no cadastro do Pedido, você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes.

a) A duplicata gerada no pedido será definitiva e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido, a duplicata gerada no pedido NÃO SERÁ SUBSTITUIDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.

b) A duplicata gerada no pedido será Provisão e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido, a duplicata gerada no pedido SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.

1 – Para que a duplicata gerada no Pedido NÃO seja substituída por uma duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda.

Para que o Sistema de Vendas ou Nfe gere duplicadas quando for cadastrado um pedido, na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos deverá estar selecionado que Utiliza Pedidos e que Gera duplicatas para pedidos.

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Na aba Integração/Exportação (Parte 2) deverá estar selecionado que integra com o Sistema Financeiro e que Transfere dados dos Pedidos.

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Quando for cadastrado um Pedido com Condição de Pagamento.

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O número da duplicata gerada iniciará com a letra P (Provisão).

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Verificando o Contas a Receber do Sistema Financeiro poderemos visualizar a duplicata Gerada.

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As duplicatas geradas através de Provisões dos Pedidos também constarão do Relatório/Gerais/Contas a Receber

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Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

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O Sistema apresentará mensagem informando que a condição de pagamento não será informada, pois já foi feita a integração com o Financeiro através do Pedido.

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A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem Condição de Pagamento.

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2 – Para que a duplicata gerada no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.

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Nos parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos.

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Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

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A importação trará a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões”.

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Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”

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Será gerada uma nova duplicata, desta vez, sem a letra “P” (de provisão).

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A Duplicata gerada anteriormente será substituida pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.

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