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Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a apuração do Simples Nacional

parametrizaçãoCaso dosua sistemaempresa SSFiscalmude parade enquadramento fiscal, passando a apuraçãopertencer doao Simples Nacional?

Nacional,

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Parapara a correta parametrização do sistema para cálculo do Simples Nacional, deverá realizar os seguintes procedimentos: 

Será necessário cadastrar um novo parâmetro para esta empresaempresa, com data 07/2007, independenteIndependente do período de início de utilização do sistema, para criar um novo parâmetro deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa,Empresa

lanç

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Lançar o período,

e

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então

E iráem seguida habilitar habilitar uma nova aba Simples Nacional onde deverá ser informada a opção pelo Simples Nacional. Deverá configurar também se o recolhimento do ICMS e do ISS será feito através do Simples.

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É necessário informar também, no código fiscal, qual o tipo de atividade realizada, essa seleção poderá ser feita através do menu menu Manutenção – Tabelas – Plano Fiscal ou 

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Ou através do botão Calcula Receita Bruta na tela de Manutenção da Segregação das Receitas

que

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antes

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Antes de iniciar o processo de cálculo irá demonstrar todos os CFOPs que fazem Base para o Simples Nacional e que integrem as vendas. Ao optar pela manutenção através do botão Calcula Receita Bruta irá mostrar uma mensagem que é necessário dar manutenção na tabela, dando duplo clique no código irá abrir a tela do plano fiscal. Para os códigos cuja atividade já tenha sido informada, o mesmo ficará destacado em azul.

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Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar em Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas e Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas

e

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E cadastrar uma observação e informar qual tipo de retenção a empresa utiliza.

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Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação.

Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.  

Atenção:  A manutenção nos Livros de Entradas e Saídas somente será necessário no mês 07/2007da que será utilizado para o cálculomudança do imposto,enquadramento fiscal, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data.

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Para segregar as receitas acesse o menu  Movimentação/Segregação das Receitas para o Simples Nacional.

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Abaixo da tela de segregação de cada anexo será demonstrado como ficará o período de apuração no relatório. Para acessar o relatório entre no menu menu Relatório – Relatórios Auxiliares Mensais – Conferência Simples Nacional.

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Nesta tela ficarão armazenados os Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

Neste menu será possível cadastrar os valores desejados ou ainda através do botão, informar o período para que o sistema realize o cálculo.

Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores.

Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado.

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Atenção:  Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.

Se foi assinalado nos parânos Parâmetros Adicionais da empresas Empresa que presta serviços previstos nos incisos XIX a XXIV, XXVI e XXV do § 3º e § 4º do art. 12 ou ainda que realizem Serviços de Transportes Intermunicipais e Interestaduais de Carga, os quais estão enquadrados no Anexo V da Resolução CGSN 5, será habilitada a aba Folha de Pagamento Mensal (AnexoV)Anexo V) para informar valores referentes à Salários, Pro Labore, INSS e FGTS.

Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. 

Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente. Para acessar o relatório entre no Menu Menu Relatórios – Relatórios Auxiliares Mensais – Conferência Simples Nacional.

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