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Simples Nacional

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Para que o sistema possa efetuar os cálculo corretamente será necessário efetuar algumas parametrizações es no sistema.

Acessando o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais  deverá ser informado a opção pelo Simples Nacional, Certificado Digital, Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml’s gerados) e as informações do Responsável pela Escrituração (Contador).

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Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada realizada (Anexos), essa seleção poderá ser feita através do menu Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal .

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Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

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  Através do botão  o  informar o período para que o sistema realize o cálculo. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado.

Atenção:  Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.

Para acessar o relatório entre no menu menu Relatório - Relatórios Auxiliares Mensais - Conferência Simples Nacional.

* A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.

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Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar em Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas e Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas e cadastrar uma observação e informar qual tipo de retenção a empresa utiliza. Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação. Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.  Atenção:  A manutenção nos Livros de Entradas e Saídas somente será necessário no mês 07/2007 que será utilizado para o cálculo do imposto, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data.

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Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente.

O Sistema possui uma integração com o ECAC no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período.

Acessar o menu Movimentação/ Segregação das Receitas para o Simples Nacional   depois de calcular o período e clicar no botão   Executar   integração da receita selecionado com o PGDAS-D.

Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.

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Para visualizar a tabela onde estão cadastradas cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade,  acessar o menu Manutenção/Tabelas/Simples/Nacional.

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