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Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)

Veja também os Itens:

        1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar)

        Para que você consiga fazer a emissão de cheque através do próprio Sistema, será necessário primeiramente que você acesse o menu Utilitários>Configurador de Layout>Cheque

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        DIGITE no campo Nome, o Banco do cheque e clique em OK

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        Confira as informações da configuração, você poderá deixar essas informações como foi internamente cadastrada, fazer teste imprimindo um cheque e depois voltar para alterar o que for necessário

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        Em seguida informe:

        • Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque
        • Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque por extenso
        • Linha, Coluna e quantidade de caracteres da informação nominal do cheque
        • Linha, Coluna e quantidade de caracteres da Cidade, dia, mês e Ano

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        Em seguida será necessário acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Emissão de Cheque

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        Preencha:

        • o código do banco,
        • agência,
        • conta corrente,
        • nominal e
        • valor

        clique em OK

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        Acesse o menu Relatórios>Emissão de Documento>Emissão de cheque

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        Defina o Banco

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        Defina:

        • Código do Banco,
        • Agência,
        • Conta Corrente,
        • número do cheque e
        • data e peça a visualização

        Vc visualizará as informações que serão impressas no cheque.

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        2) Emissão de cheque vinculado a um contas a pagar

        Na parte inferior da tela de Movimentos Bancários (ver item Controlando Movimentação Bancária), aparece o quadro abaixo, quando o lançamento se refere a um movimento de saída. Se você assinalar a opção "Emite Cheque", 

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        O sistema gerará um registro na tabela de cheques a serem impressos, isto é, guardará o valor dos cheques que você emitirá para os pagamentos.

        Acessando o menu Movimentação/Cheques você conseguirá visualizar os cheques gerados, para alteração ou apagar um determinado cheque.

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        Para impressão, você terá que acessar o menu Relatórios/Emissão de Cheques, onde você informará o número inicial do cheque para impressão. O sistema gravará nos respectivos documentos e movimentações das contas esse número.

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