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Regime Misto de PIS e COFINS

Para configurar o Regime Misto de PIS e COFINS (cumulativos/não cumulativos) no sistema de Compras, para que seja exportado para o sistema Fiscal, será necessária a seguinte configuração:
No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa você deverá definir que o PIS e o COFINS é não cumulativo e informar a alíquota de cada um dos impostos.

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As alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverão ser as que serão mais utilizadas. As alíquotas que forem diferenciadas, deverão ser informadas no cadastro de cada Produto. 
Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção  e edite o cadastro do produto na aba Informações Fiscais

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Para os Produtos com alíquota diferente do que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você deverá selecionar que Aproveita Crédito de PIS e COFINS e inserir as alíquotas na aba Informações Fiscais do Produto.

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Para os Produtos com alíquota igual ao que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você deverá apenas assinalar que aproveita crédito de PIS e COFINS e deixar o campo Alíquota diferenciada com 0,000.

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O plano fiscal utilizado na Notificação de Recebimento deverá estar com as opções de Incidência de PIS e COFINS não cumulativo checadas. 

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Verifique que, ao cadastrar a notificação de recebimento com o produto de regimes diferentes, o sistema respeita a incidência fiscal de cada produto.

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Os Parâmetros Adicionais da Empresa no Sistema Livros Fiscais deverá estar definido que pertence ao regime Misto

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 Ao acessar Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas

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 Editar a Notificação de Recebimento, conseguirá visualizar as informações oriundas do Sistema Controle de compras

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