Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos
Veja também os Itens:
- Impressão de Orçamento
 - Atualizando Orçamentos
 - Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais
 - Emitindo Orçamentos
 - Emitindo Relatórios de Orçamentos
 - Cadastro de Modo de Acesso para Orçamentos e Pedidos
 - Controlando Aprovação de Orçamentos
 - Cadastro de Situações de Orçamentos e Pedidos
 - Parametrizando a Empresa para Utilização de Orçamento
 - Retorno para Clientes sobre situação de Orçamentos e Pedidos
 - Copiar Ocorrência do último Orçamento
 - Referência Alternativa Impressa no Orçamento
 
Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios
Contratos:
  Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os orçamentos serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às notas e pedidos.
Orçamentos:  Aqui deverá ser informado:
- Se utiliza orçamentos
 - Calcula IPI nos orçamentos
 - Envia mais de um orçamento por email
 - Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os orçamentos
 - Aceita produtos iguais no mesmo orçamento
 - Controla aprovação de orçamentos
 - Bloqueia número dos orçamentos
 
Pedidos:  Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos
- Utiliza Pedidos
 - Gera duplicatas para pedidos -
Define se serão geradas duplicatas para os pedidos. - Altera Pedidos já faturados -
Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente. - Aceita produtos iguais no mesmo pedido -
Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em um pedido. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração. - Aceita pedidos sem Condição de Pagamento -
Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento. - Controla Aprovação de Pedidos -
Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no Sistema Controle de Estoque. - Permite alteração de Pedidos Aprovados -
Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados. - Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver aprovado - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo.
 - Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial -
Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo. - Gera numeração automaticamente -
Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele. - Bloqueia número do Pedido
 - Envia mais de um pedido por email
 - Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
 - Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
 - Reserva itens do Pedido somente na data de aprovação
 HabilitaHabilita Conferência Física
Baixa dos Pedidos:  Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa remessa (no caso de vendas para entrega futura).
Data de cálculo de vencimento do pedido:  Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.
                




