Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos
2) Contratos/Orçamentos/PedidosPedidos/Romaneios
Contratos: Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os orçamentos serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às notas e pedidos.
Orçamentos/Pedidos:amentos: Aqui deverá ser informadoinformado:
- Se utiliza orçamentos
 - Calcula IPI nos orçamentos
 - Envia mais de um orçamento por email
 - Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os orçamentos
 - Aceita produtos iguais no mesmo orçamento
 - Controla aprovação de orçamentos
 - Bloqueia número dos orçamentos
 
Pedidos: Para a empresautilização iráde emitirPedidos orçamentosvocê oupoderá pedidos.configurar Caso a empresa utilize pedidos, asos seguintes opções estarão disponíveis também:campos
- Utiliza Pedidos
 - Gera
 desdobramentosduplicatas parapedidos:pedidos - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.
- Altera
 pedidosPedidos jáfaturados:faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.
- Aceita produtos iguais no mesmo
 pedido - Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em um pedido. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.pedido:
- Aceita pedidos sem Condição de
 Pagamento - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.Pagamento:
Baixa dos Pedidos:Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa (no caso de vendas para entrega futura).
Data de cálculo de vencimento do pedido:Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.Sistema
- Controla
 aprovaçAprovação depedidos:Pedidos - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída noSSEstoq.Controle de Estoque.
- Permite alteração de Pedidos
 - Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.Aprovados:Aprovados
Envia- Imprimir
 deapósPedidosaAprovados:Se marcada esta opção, o sistema somente irá permitir que apenas pedidos aprovados sejam enviados por email utilizando o botão FunçAprovaçãoExtrado4mesmo.- Envia o Pedido por E-mail na tela de Manutenção de Pedidos.
- Imprime
 parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.Saldossaldos dosPedidospedidos após faturamentoParcial:
- Gera numeração automaticamente
 :- Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.- Bloqueia número do Pedido
 - Envia mais de um pedido por email
 - Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
 - Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
 - Reserva itens do Pedido somente na data de aprovação
 - Habilita Conferência Física
 
Baixa dos Pedidos: Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa (no caso de vendas para entrega futura).
Data de cálculo de vencimento do pedido: Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.
                




