Skip to main content

Comissão de Vendedores

Veja também:

Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores

Restrição de Documentos por Vendedor

Relacionamento Cliente/Vendedor

Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores

Atualizando Preços de Produtos por Vendedores

Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores

Cadastro de Vendedores

Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)

Cadastro de Login de Vendedores

Se o tratamento de Comissão de Vendedores estiver habilitado (Veja item Parametrizando a Empresa), ao cadastrar um Pedido ou uma Nota Fiscal será exibido a tela do cálculo da Comissão

Para isso primeiramente você deverá definir o cálculo e percentual da comissão

Se for um percentual por vendedor

image.png

Nos parâmetros Adicionais da Empresa poderá também ser definido que a Comissão será um percentual sobre o Produto, neste caso acesse o cadastro do produto para definir o percentual da comissão.

image.png

No momento do cadastro do documento, obrigatoriamente deverá ser informado o vendedor

image.png

Ao emitir o documento, no momento que salvar o cadastro, o sistema apresentará a tela com o cálculo da comissão de acordo com os parâmetros e configurações realizados anteriormente.

Essa tela exibe as informações do documento, e para cada vendedor informado é exibido a base de comissão, a porcentagem e o valor da comissão.

image.png

Se estiver parametrizado que o pagamento da comissão ocorre na emissão de documentos, é disponibilizado no Sistema de Vendas o Relatório de apuração de comissão, que exibe as comissões e as devoluções ocorridas no período informado. 
Obs: não será possível abater devolução se a comissão for iniciada no pedido e não for importada para a nota fiscal.

image.png

image.png

image.png

image.png

Se estiver parametrizado que o pagamento ocorre no recebimento da parcela, os dados das comissões são transportados para o Sistema Financeiro, onde também é possível emitir o relatório de Apuração de Comissão.

image.png

Para o cálculo da comissão, obrigatoriamente no documento que irá gerar o contas a receber no sistema financeiro deverá ser cadastrado o vendedor e a condição de pagamento

image.png

image.png

image.png

Se ainda não foi dado baixa no Recebimento da Conta a Receber que deu origem a comissão, o Sistema apresentará a mensagem

image.png

Após a baixa (recebimento) do contas a receber, se você solicitar novamente o relatório no sistema financeiro

image.png