Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
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CONTAS A RECEBER
| 
  Abrev  
 | 
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |||
| 2 | NumLanctoCRec | N | Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) | |
| 
  NumeroDoc  
 | 
Número do Documento(Obrigatório) | |||
| 
  NumeroCli  
 | 
CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório) | |||
| 
  DtEmissao  
 | 
Data de Emissão do documento(Obrigatório) | |||
| 
  DtVencto  
 | 
Data de Vencimento do documento(Obrigatório) | |||
| 
  DtDispon  
 | 
Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório) | |||
| 
  DtCadastro  
 | 
Data do Cadastro do Título do sistema | |||
| 
  NumeroNota  
 | 
Número da Nota que originou o documento | |||
| 
  ValorDoc  
 | 
Valor do Documento | |||
| 
  BcoPortador  
 | 
Banco Portador | |||
| 
  AgPortador  
 | 
Agencia do Banco Portador | |||
| 
  Observ  
 | 
Observação | |||
| 
  TaxaJuros  
 | 
Taxa de Juros | |||
| 
  CodVendedor  
 | 
Código do Vendedor | |||
| 
  Comissao  
 | 
Comissão do Vendedor | |||
| 
  DeducaoComis  
 | 
Dedução na comissão | |||
| 
  DtBxComissao  
 | 
Data da baixa da comissão | |||
| 
  CodCobranca  
 | 
Código de cobrança | |||
| 
  DtBaixa  
 | 
Data da Baixa do Título | |||
| 
  TipoDoc  
 | 
Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão | |||
| 
  Provisiona  
 | 
Se o documento será provisionado - [S] ou [N] | |||
| 
  Sistema  
 | 
||||
| 
  DtVenDesc  
 | 
Data de vencimento do desconto condicional | |||
| 
  TipoDesc  
 | 
Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor | |||
| 
  PorcDesc  
 | 
 | 
Porcentagem do desconto antecipado | ||
| 
  ValDesc  
 | 
 Valor do Desconto Antecipado  | 
|||
| 
 28 
 | 
 DtReneg 
 | 
 D 
 | 
 | 
Data da Renegociação (novas parcelas) | 
| 
 29 
 | 
 FaturaReneg 
 | 
 C 
 | 
 7 
 | 
Número da Fatura da Renegociação | 
| 
 30 
 | 
 ContaReneg 
 | 
 C 
 | 
 1 
 | 
Conta Renegociada - [S] ou [N] | 
| 
 31 
 | 
 ModeloOrigem 
 | 
 C 
 | 
 2 
 | 
Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...) | 
| 
 32 
 | 
 Protestada 
 | 
 C 
 | 
 1 
 | 
Documento Protestado - [S] ou [N] | 
| 
 33 
 | 
 NossoNumero 
 | 
 C 
 | 
 11 
 | 
Uso do Boleto do Banco HSBC | 
| 
 34 
 | 
 DtTransmissão 
 | 
 D 
 | 
 | 
Uso do Boleto do Banco HSBC | 
| 
 35 
 | 
 Impressa 
 | 
 C 
 | 
 1 
 | 
Duplicata já foi impressa - [S] ou [N] | 
| 
 36 
 | 
CApresentacao | 
 C 
 | 
 1 
 | 
[S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação | 
| 
 37 
 | 
DuplDescontada | 
 C 
 | 
 1 
 | 
[S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco | 
| 
 38 
 | 
 TipoMovBx 
 | 
 C 
 | 
 4 
 | 
 Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD" 
 | 
| 
 39 
 | 
 PisRF 
 | 
 N 
 | 
 | 
 Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal 
 | 
| 
 40 
 | 
 CofinsRF 
 | 
 N 
 | 
 | 
 Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal 
 | 
| 
 41 
 | 
 CslRF 
 | 
 N 
 | 
 | 
 Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal 
 | 
| 42 | SerieOrigem | C | 3 | Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL. | 
| 43 | ImportadoTxt | C | 1 | Deve ficar em branco(controle interno). | 
| 44 | CodAgCobr | C | 20 | Código do Agente de cobrança. | 
| 45 | CreditoCerto | C | 1 | Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza | 
| 46 | DtCrCerto | D | Informe a data do Crédito Certo | |
| 47 | UtilizaObsBoleto | C | 1 | Informe "S" se Utilizar como complemento do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar | 
OBSERVAÇÕES
1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).