Skip to main content

Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo

Para que o sistema dê continuidade corretamente à sua escrituração fiscal, se sua empresa tiver saldos de ICMS, ICMS Sub. Tributária, ICMS Difal, ICMS FCP,  IPI, PIS (Não Cumulativo) e COFINS (Não-Cumulativo),  Contr. Social, Simples Nacional,  você deve entrar no menu Manutenção/Acumulados Anteriores   e informar cada um deles: o período a que se referem, a sua natureza (devedor ou credor) e o seu valor.  Assim, o sistema os compensará na apuração do período subsequente.

 

                                           

image-1683323532641.pngimage.png

 

image-1683323538985.png

                                  

Esse procedimento somente precisa ocorrer no primeiro mês de processamento da empresa no sistema Fiscal, nos meses subsequentes, onde a apuração desses impostos ocorrer no próprio sistema, ele mesmo se encarregará de armazenar estas informações.