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Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)

Existem várias informações enviadas para o Portal do eSocial que podem fazer com que o valor do INSS calculado pelo Sistema seja diferente do INSS calculado pelo Portal do eSocial e consequentemente apresentado na DCTF Web.Web e no FGTS Digital.

1)1°) InformaçVerificar as informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1000 (Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público).

a) Verifique a Classificação Tributária dono menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais - aba Parâmetros GeraisGerais;

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b) Em seguida verifique a Situação da Pessoa Jurídicadica;

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c) Em seguida verifique o Indicativo opção da forma tributária da Contribuição Previdenciáriaria;

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d) Verifique se no eSocial em Empregador/Contruibuinte também está de acordo. Se as informações estiverem incorretas, será necessário corrigí-las eatravés enviardo uma nova inclusãoenvio do evento S-1000 para o Portal do eSocial.  

Modo Alteração: Visa corrigir os dados no eSocial como se fosse um envio indevido, leva o mesmo inicio de validade. 

Modo Inclusão: Visa incluir uma nova vigência quando a empresa passa por desenquadramento, informando a data de início de validade da nova vigência e no eSocial será possível visualizar este histórico.

Observação ImportanteImportante:

Para que ao empresaeSocial envie novamenteautorize o S-1000 é necessário que todas as folhas de pagamento estejam abertas a partir da data de início de validade da vigência. 

e) Após a correção da Classificação Tributária é necessário excluir os pagamentos, retificar as remunerações e fechar a folha novamente para que o Portaltotalizador dofique eSocial, nenhuma informação de eventos Periódicos ou Não Periódicos de Desligamento pode constar no Portal do eSocial.correto.

Por esse motivo será necessário:

EXCLUIR todos os Eventos S-1200, S-1210, S-1280, S-2299 e S-2399 transmitidos.

Para realizar a exclusão, acessepoderá excluir diretamente no eSocial ou gerar o s3000 pelo sistema.

Lembrete: Ao enviar os eventos a ordem é s1200 ou s2299 primeiro e o s1210 depois. Para excluir ou retificar a ordem é o oposto, s1210 relacionado primeiro e as remunerações depois.

Para geração do s3000 acessar o Gerenciamento de Transmissão do e-Social e acesse o botão> Carga Manual dos Eventos.Eventos.

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Defina qual é o evento que foi enviado para o Portal do eSocial e que precisa ser excluídodo;

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Após definir o evento, selecione o tipo de carga Arquivo de Exclusão (S-3000), procure pelo Número do Recibo da Carga que será excluída e defina o Funcionário ou Sócio/Autônomo.

Em seguida clique em Gerar CargaCarga;

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O Sistema irá gerar a carga de exclusão do evento (S-3000)

.

Após gerar todas as cargas de exclusão, selecione Evento Periódico e pesquise pelo evento S-3000 (Exclusão de Eventos e clique na seta Avançar.

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Selecione o Status Aguardando Envio, selecione os eventos S-3000 que serão enviados para o eSocial (para exclusão de informações enviadas anteriormente) e clique no botão Enviar.

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Aguarde o envio e faça a consulta para verificar se a exclusão foi autorizada e concluida com sucesso.

Lembrando que: Se os Eventos Periódicos já foram fechados será necessário, antes de enviar as exclusões, realizar a Reabertura dos Eventos Periódicos.

e) Após aPara exclusão de todosreenviar os eventos S-1200,que S-1210,foram S-1280, S-2299 e S-2399,excluidos você conseguirápoderá enviar uma carga nova cargaou de Inclusão do evento S-1000 com as informações pertinentes a Classificação Tributária, Situação da Pessoa Jurídica e Indicativo opção da forma tributária da Contribuição Previdenciária.

Selecioneselecionar novamente os eventos que foram rejeitadosexcluidos pelo Portalno do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio.

O Sistema irá apresentar a informação que Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe informe 07789009. 

 

2)2° Passo) InformaçVerificar as informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1005 (Estabelecimentos, Obras e Unidades)

a) Será necessário verificar a informação das alíquotas FAP e RAT (mesmo se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional)

Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Taxa GPS>Manutenção

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Clique na Seta Avança

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Vá para a linha com a informação enviada para o eSocial e clique no botão Função Extra 6 (Altera)

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Faça a Conferência das alíquotas RAT e FAP que foram enviadas para o Portal do e-Social, se estiverem erradas, faça a correção e envie uma carga de retificação/alteração do evento S-1005 para o Portal.

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Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe informe 07789009.

 

3) Informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1010 (Tabela de Rubricas).

Será necessário verificar a tabela de eventos do Sistema e conferir as incidências enviadas ao e-Social.

A divergência de informações irão acarretar inconsistência de valores entre o calculado pelo Sistema e o calculado pela DCTF Web.

a) Para a conferência das informações acesse o menu Manutenção>Eventos>Manutenção

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Pesquise pelo evento utilizado na geração da Folha de Pagamento e em seguida clique na seta Avança

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Clique no evento pesquisado e em seguida clique no Botão Extra 6 (Altera)

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Acesse a aba Informações eSocial.

Confira as informações referente as Incidências de Impostos

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Se você informar um incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.

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Importante:

Todos os eventos que constam da geração da Folha de Pagamento devem ser conferidos.

b) Após a correção das incidência dos eventos, será gerada uma carga do evento S-1010 para ser enviada para o Portal do e-Social.

Observações: Em muitos casos é ajustado as incidências do sistema após transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já  conste as incidências corretas, e no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta, neste caso será necessário gerar uma carga de de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social.

c) Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema.

Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.

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d) Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM

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e) Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social

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f) O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social

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Observação:

Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e só após a seleção gerar a carga e enviar para o eSocial.

Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe informe 07789009.