Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)
Existem várias informações enviadas para o Portal do eSocial que podem fazer com que o valor do INSS calculado pelo Sistema seja diferente do INSS calculado pelo Portal do eSocial e consequentemente apresentado na DCTF Web.Web e no FGTS Digital.
1)1°) InformaçVerificar as informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1000 (Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público).
a) Verifique a Classificação Tributária dono menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais - aba Parâmetros GeraisGerais;
b) Em seguida verifique a Situação da Pessoa Jurídicadica;
c) Em seguida verifique o Indicativo opção da forma tributária da Contribuição Previdenciáriaria;
d) Verifique se no eSocial em Empregador/Contruibuinte também está de acordo. Se as informações estiverem incorretas, será necessário corrigí-las eatravés enviardo uma nova inclusãoenvio do evento S-1000 para o Portal do eSocial.
Modo Alteração: Visa corrigir os dados no eSocial como se fosse um envio indevido, leva o mesmo inicio de validade.
Modo Inclusão: Visa incluir uma nova vigência quando a empresa passa por desenquadramento, informando a data de início de validade da nova vigência e no eSocial será possível visualizar este histórico.
Observação ImportanteImportante:
Para que ao empresaeSocial envie novamenteautorize o S-1000 é necessário que todas as folhas de pagamento estejam abertas a partir da data de início de validade da vigência.
e) Após a correção da Classificação Tributária é necessário excluir os pagamentos, retificar as remunerações e fechar a folha novamente para que o Portaltotalizador dofique eSocial, nenhuma informação de eventos Periódicos ou Não Periódicos de Desligamento pode constar no Portal do eSocial.correto.
Por esse motivo será necessário:
EXCLUIR todos os Eventos S-1200, S-1210, S-1280, S-2299 e S-2399 transmitidos.
Para realizar a exclusão, acessepoderá excluir diretamente no eSocial ou gerar o s3000 pelo sistema.
Lembrete: Ao enviar os eventos a ordem é s1200 ou s2299 primeiro e o s1210 depois. Para excluir ou retificar a ordem é o oposto, s1210 relacionado primeiro e as remunerações depois.
Para geração do s3000 acessar o Gerenciamento de Transmissão do e-Social e acesse o botão> Carga Manual dos Eventos.Eventos.
Defina qual é o evento que foi enviado para o Portal do eSocial e que precisa ser excluídodo;
Após definir o evento, selecione o tipo de carga Arquivo de Exclusão (S-3000), procure pelo Número do Recibo da Carga que será excluída e defina o Funcionário ou Sócio/Autônomo.
Em seguida clique em Gerar CargaCarga;
O Sistema irá gerar a carga de exclusão do evento (S-3000)
.Após gerar todas as cargas de exclusão, selecione Evento Periódico e pesquise pelo evento S-3000 (Exclusão de Eventos e clique na seta Avançar.
Selecione o Status Aguardando Envio, selecione os eventos S-3000 que serão enviados para o eSocial (para exclusão de informações enviadas anteriormente) e clique no botão Enviar.
Aguarde o envio e faça a consulta para verificar se a exclusão foi autorizada e concluida com sucesso.
Lembrando que: Se os Eventos Periódicos já foram fechados será necessário, antes de enviar as exclusões, realizar a Reabertura dos Eventos Periódicos.
e) Após aPara exclusão de todosreenviar os eventos S-1200,que S-1210,foram S-1280, S-2299 e S-2399,excluidos você conseguirápoderá enviar uma carga nova cargaou de Inclusão do evento S-1000 com as informações pertinentes a Classificação Tributária, Situação da Pessoa Jurídica e Indicativo opção da forma tributária da Contribuição Previdenciária.
Selecioneselecionar novamente os eventos que foram rejeitadosexcluidos pelo Portalno do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio.
O Sistema irá apresentar a informação que “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM
O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe informe 07789009.
2)2° Passo) InformaçVerificar as informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1005 (Estabelecimentos, Obras e Unidades)
a) Será necessário verificar a informação das alíquotas FAP e RAT (mesmo se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional)
Clique na Seta Avança
Vá para a linha com a informação enviada para o eSocial e clique no botão Função Extra 6 (Altera)
Faça a Conferência das alíquotas RAT e FAP que foram enviadas para o Portal do e-Social, se estiverem erradas, faça a correção e envie uma carga de retificação/alteração do evento S-1005 para o Portal.
Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM
O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe informe 07789009.
3) Informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1010 (Tabela de Rubricas).
Será necessário verificar a tabela de eventos do Sistema e conferir as incidências enviadas ao e-Social.
A divergência de informações irão acarretar inconsistência de valores entre o calculado pelo Sistema e o calculado pela DCTF Web.
a) Para a conferência das informações acesse o menu Manutenção>Eventos>Manutenção
Clique no evento pesquisado e em seguida clique no Botão Extra 6 (Altera)
Acesse a aba Informações eSocial.
Confira as informações referente as Incidências de Impostos
Se você informar um incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.
Importante:
Todos os eventos que constam da geração da Folha de Pagamento devem ser conferidos.
b) Após a correção das incidência dos eventos, será gerada uma carga do evento S-1010 para ser enviada para o Portal do e-Social.
Observações: Em muitos casos é ajustado as incidências do sistema após a a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas, e no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta, neste caso será necessário gerar uma carga de de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social.
c) Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema.
Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.
d) Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM
e) Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social
f) O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social
Observação:
Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e só após a seleção gerar a carga e enviar para o eSocial.
Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM
O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe informe 07789009.