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Cadastrando Fornecedores

FN Help

Para cadastrar um novo Fornecedor você deverá acessar o menu Manutenção/Fornecedores: Aba Id...

Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa

FN Help

Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu Manut...

Cadastrando Contas a Pagar (CP)

FN Help

Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...

Cadastrando Ocorrências das Contas a Pagar

FN Help

Você conseguirá incluir ocorrências para as Contas a Pagar de sua empresa. Para essa inclusão, ...

Cadastrando Tipos de Movimentos

FN Help

Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento Você poderá cadastrar os tipos de m...

Cadastrando Históricos Bancários

FN Help

Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Históricos  Você poderá cadastrar os históricos util...

Movimentando/Baixando as Contas a Receber (CR)

FN Help

Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar c...

Movimentando/Baixando as Contas a Pagar (CP)

FN Help

Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cad...

Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)

FN Help

Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pa...

Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)

FN Help

As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...

Provisionando os Documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)

FN Help

Para gerar as Provisões dos Documentos (Contas a Pagar ou Contas a Receber, acesse o menu Movim...

Cadastrando Cheques Pré Datados

FN Help

Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema ...

Devolvendo cheques pré-datados (MODO VINCULADO E DESVINCULADO)

FN Help

Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (...

Renegociando as Contas a Pagar (CP)

FN Help

Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas...

Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar

FN Help

Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/El...

Consulta de Duplicatas a Pagar (CP)

FN Help

Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta ...

Emitindo Relatório de Contas a Pagar (CP)

FN Help

Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Pagar. Vo...

Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)

FN Help

Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que ...

Emitindo Relatórios Bancários

FN Help

Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários Você poderá imprimir uma list...

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1

FN Help

Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1. Este ...

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2

FN Help

Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Da...

Relatório Comparativo de Despesas (Contas a Pagar)

FN Help

Para que você consiga visualizar esse relatório será necessário que você utilize Despesa no S...

Trabalhando com Arquivo Morto

FN Help

O ideal é que você antes de enviar as informações para o Arquivo Morto, faça uma cópia de seguran...

Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos

FN Help

Você poderá enviar informações de Contas a Pagar para pagamento bancário diretamente do...

Importando Arquivos TXT

FN Help

Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agiliza...

Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)

FN Help

Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Pagar  O sistema imp...

Integrando com a Contabilidade

FN Help

Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilid...

Cadastrando Integração com Financeiro

FP Help

Para mais informações da Integração com o Sistema Financeiro acesse Exportando eventos para o...

Exportando eventos para o Financeiro

FP Help

Para que você consiga efetuar a integração do Sistema Folha de Pagamento com o Sistema Financeiro...

Parametrizando a Empresa

LF Help

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste ...

Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro

LF Help

O Sistema Livros Fiscais faz a exportação dos Impostos Federais apurados para o Sistema Finance...

Cadastrando Notificação de Recebimento Futuro

CC Base de Conhecimento

Para que você utilize a Compra para Recebimento Futuro deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>...

Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos - Exportação para o Sistema Financeiro e Contabilidade

CC Base de Conhecimento

Caso sua Empresa ao receber uma Notificação de Recebimento precise gerar no Sistema Financeir...

Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade

CC Base de Conhecimento

Se a Empresa faz o cadastro de Notificações de Recebimento (NR) no Sistema Controle de Compras, c...

Trabalhando com Cheques Pré-Datados VINCULADO

FN Base de Conhecimento

Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>E...

Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)

FN Base de Conhecimento

Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a...

Baixando Cheques Pré Datados

FN Base de Conhecimento

Antes da utilização de cheques pré-datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Emp...

Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO

FN Base de Conhecimento

Se você informar cheques pré datados com valor maior do que o total das contas a serem baixadas...

Trabalhando com Cheques Pré-Datados DESVINCULADO

FN Base de Conhecimento

Para que você consiga utilizar Controle de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS, no Sistema Financ...

Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS

FN Base de Conhecimento

Para que o Sistema gere Adiantamento quando o total de cheques for superior a total das contas ...

Registrando Adiantamento à Fornecedores

FN Base de Conhecimento

Para você incluir um ou vários lançamentos de débito para um determinado fornecedor que será ...

Baixando Adiantamento à Fornecedores

FN Base de Conhecimento

Para registrar a Baixa de Adiantamento à Fornecedores você deverá ter cadastrado um Históri...

Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores

FN Base de Conhecimento

Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você d...

Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário

FN Base de Conhecimento

Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Recebe...

Cheque Devolvido (Modo VINCULADO e DESVINCULADO)

FN Base de Conhecimento

DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você dever...

Parametrizando o Sistema - Simples Nacional

LF Base de Conhecimento

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste ...

Parametrizando a Empresa - Integrações

LF Base de Conhecimento

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste mu...

Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema financeiro

LF Base de Conhecimento

O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o Sistema Financeiro, ou seja somente ...

Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização

VD/NE Base de Conhecimento

Entende-se por retorno de mercadorias as notas fiscais cuja operação do código fiscal seja Devolu...

Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias

VD/NE Base de Conhecimento

Entende-se por retorno de mercadorias as notas fiscais cuja operação do código fiscal seja Devo...