Skip to main content

Beneficiamento Externo

O beneficiamento externo ocorre quando é necessário enviar algum componente para terceiros efetuarem um processo de transformação que será devolvido com um novo produto (transformado)

Para que você consiga utilizar o Beneficiamento Externo deverá ter os Sistemas Controle de Compras (CC), Controle de Estoque (CE) e Vendas (VD) instalados na mesma base de dados e integrados com vínculo.

Desta forma faremos:

Sistema de Compras 

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png

Aba Integração, defina que integra com o Sistema Financeiro COM VÍNCULO

image.png

Sistema de Vendas

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png

Aba Integração/Exportação (Parte 1), defina que integra com o Sistema Financeiro COM VÍNCULO

image.png

Para a realização do Processo de Beneficiamento Externo faremos:

a) Será necessário que você tenha cadastrado no Sistema, os produtos que serão enviados para seu Fornecedor, para que ele realize o Beneficiamento Externo, e devolva um novo produto que será fabricado com a matéria prima que você enviou para ele., para isso acesse o menu Manutenção>Produtos>Cadastra (pode ser cadastrado em qualquer sistema, CC, CE ou VD) e cadastre os produtos componentes do produto final.

image.png

image.png

image.png

É importante salientar que para o correto controle do Estoque é necessário que você tenha a matéria prima no Sistema Controle de Estoque com Saldo, no meu exemplo eu vou dar entrada dessa matéria prima, utilizando apenas uma movimentação simples no Estoque.

image.png

1 – Envio de itens para beneficiamento Externo

Acessando o Sistema de Vendas, cadastre a nota fiscal de saída dos componentes (matéria prima) para o Fornecedor, essa nota fiscal deverá ser cadastrada com um CFOP de REMESSA (em nosso exemplo irei utilizar 5.901)

image.png

Esse CFOP deverá ser integrado com o Sistema Controle de Estoque com um Tipo de Documento de Saída Valorizável

image.png

image.png

Em seguida será necessário emitir a nota fiscal para o envio da matéria prima para o Fornecedor (responsável pelo Beneficiamento Externo)

  • Destinatário Fornecedor
  • CFOP de Remessa

image.png

Na aba itens você deverá informar as matérias primas que serão enviadas para o Fornecedor.

image.png

Se nesse momento você analisar o Sistema Controle de Estoque irá verificar a entrada do produto (que em meu exemplo fiz manualmente direto no Estoque) e a saída da matéria prima para o Fornecedor, através da Nota Fiscal de remessa que acabei de cadastrar

image.png

image.png

 

 

 

 

 

 

2 – Cadastro de CFOP para retorno de beneficiamento

Parametrizar o CFOP que será utilizado no retorno das mercadorias (1.000 por exemplo), como TIPO de DEMAIS OPERAÇÕES, informando na aba CLASSIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO que se trata de uma INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS.

.

.

.

.

3 – Retorno dos itens do beneficiamento

Lançar a NF normalmente, utilizando o CFOP parametrizado acima e informando os itens que foram produzidos

.

.

.

Ao gravar a NF, aparecerá a seguinte mensagem:

.

.

Irá demonstrar os itens lançados nesta NF, para que possa vincular a matéria prima em cada um dos itens.

Digitar o numero da NF enviada (NFe) e clicar na opção para confirmar

.

.

Informar a quantidade utilizada em cada um dos itens devolvidos

.

.

.