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4951 total results found

Trabalhando com Grade

AP Base de Conhecimento

O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC  e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada. É importante salientar que a partir do momento que você definir que ir...

Mantendo a Segurança do Sistema (Cópia de Segurança)

AP Help

Para que você mantenha o seu sistema em segurança, ou seja, tenha seus dados protegidos diante de problemas ocorridos com seu equipamento (como quedas de energia, que podem provocar danos nos equipamentos e no sistema) ou mesmo problemas que possam ocorrer c...

Controlando os Usuários do Sistema

AP Help

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses u...

Visualizando os Acessos aos Sistemas

AP Help

Acessando o menu Utilitários/Ferramentas do Sistema/Acessos aos Sistemas neste momento, Você poderá visualizar todos os acessos aos Sistemas que estão sendo realizados no momento, permitindo a verificação de quem está acessando, de qual máquina e a qual ...

Utilizando Auditoria no Sistema

AP Help

O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e...

Relatório de Conferência por Localização

CE Help

Para que você consiga visualizar o relatório de conferência por localização será necessário que utilize o Sistema PPCP Nos Parâmetros Adicionais da Empresa, do Sistema PPCP, deverá estar assinalada a opção "Definição dos lotes das Matérias Primas" - Na tran...

Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

VD/NE Base de Conhecimento

Se a sua empresa emite Nota Fiscal , acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Acesse a aba Impostos e preencha os campos para Alíquota de PIS Cumulativo e Alíquota para COFINS Cumulativo Você deverá ter os produtos corretament...

Utilizando Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica

VD/NE Base de Conhecimento

Para que você inclua as Despesas Acessórias (Frete, Seguro, etc) de sua empresa na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Em seguida acesse a aba Informações Nota Fiscal e defina as conf...

Cadastrando Lançamentos Contábeis

CB HELP

Para escriturar um lançamento contábil acessar o Menu Movimentação>Lançamentos Contábeis>Cadastra. O sistema abrirá a tela para preenchimento das informações. Id. do Grupo- esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema Código- esse campo s...

Cadastro de Centros de Custo

CB HELP

Nos Parâmetros Adicionais da empresa na aba "Informações Gerais" deverá estar flegada a opção "Contabilização por Centro de Custo", e definir a forma que irá trabalhar com esses centros de custo. Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba "Inform...

Exportando dados para a GIA Eletrônica

LF Help

Para que você consiga realizar a exportação dos dados para a GIA Eletrônica deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais  Verifique se o nome completo da empresa está correto e se foi informada a Inscrição Estadual da mesma. Nos Parâmet...

Parâmetros eSocial

FP Help

Para que o sistema realize a transmissão de eventos ao eSocial é necessário configurar a empresa no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros eSocial 1° Passo) Identificação do Ambiente  Para que os eventos sejam de fato recepcionados no eSocial é necessário...

Cadastro de Conta Corrente dos Fornecedores

VD/NE Help

Para cadastrar as Contas Corrente de seus Fornecedores, acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Contas Correntes  Você poderá cadastrar as contas correntes pertencentes a seus fornecedores. Para tanto, você deverá, antes, cadastrar os bancos que sua empre...

Controlando Aprovação de Orçamento

VD/NE Help

Para o Controle de Aprovação dos Orçamentos cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios Defina que irá Controlar a Aprovação de Orçamentos. O C...

Revisão de Documentos para ISO (International Organization for Standardization ou Organização Internacional para Padronização)

VD/NE Help

Se você possui ISO (International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para Padronização), e precisa fazer a Revisão de Documentos utilizados pela Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Con...

Alterando a Data de Entrega de Pedidos

VD/NE Help

Para que você altere a data de entrega de um pedido, deverá acessar o menu Movimentação>Pedidos>Altera Data de Entrega de Pedidos. Em seguida pesquise pelo Pedido cadastrado anteriormente A tela apresentada trará a data de entrega definida no momento d...

Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) e NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

VD/NE Help

Para parametrizar o Gerenciamento de Transmissão da NFe e da NFCe, acesse o menu Manutenção/Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e SELECIONE NF-e (55) para Nota Fiscal Eletrônica e NFC-e (65) para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica Aba Principal Pr...

Cadastrando Comprovante de Entrega

VD/NE Help

Para que você cadastre o Comprovante de Entrega da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Comprovante de Entrega O Sistema abrirá a tela para definição da Nota Fiscal Eletrônica para a qual você deseja cadastrar o...

Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos

VD/NE Base de Conhecimento

Para que você consiga visualizar o número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos da Empresa, acesse o menu Movimentação>FCI Ficha de Conteúdo de Importação>Produtos-Número FCI Para cadastrar, defina o produto e em seguida o número da FCI ...

Confirmação do MDFe (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônicos)

VD/NE Help

O Protocolo do MDFe é um documento de autorização que comprova a validade do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFe). O MDFe é um documento Fiscal eletrônico que deve ser emitido para acobertar operações de transporte de mercadorias. Para co...