# Rejeição 729: Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado
**Código: 729**
**Descrição: Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado**
Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:
- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário; - Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado; - Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) igual a '0' - Pagamento à Vista; - E for informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). Será retornado a rejeição pelo motivo 729 - Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado. [![image-1657893456866.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657893456866.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657893456866.png) Exceções e Observações Para esta regra de validação não há exceção. Regra de Validação da Sefaz ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/983/RV%20729.png) Exemplo No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) foi informado '0' - Pagamento à vista, mas foi inserido o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 729. Trecho do XML:
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`<``ide``>`
`    ``<``cUF``>43`
`    ``<``tpAmb``>2`
`    ```
`    ``<``tpEmit``>1  `
`    ``<``mod``>58`
`    ``<``serie``>502`
`    ``<``nMDF``>18005`
`    ``<``cMDF``>16261964`
`    ``<``cDV``>1`
`    ```
`    ``<``modal``>1`
`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00`
`    ``<``tpEmis``>1`
`    ``<``procEmi``>0`
`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e`
`    ``<``UFIni``>RS`
`    ``<``UFFim``>SC`
`    ``<``infMunCarrega``>`
`        ``<``cMunCarrega``>4314902`
`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE`
`    ```
``
`<``emit``>`
`[...]`
``
`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`
`    ``<``rodo``>`
`        ``<``infANTT``>`
`            ``<``RNTRC``>00082267`
`            ``<``infCIOT``>`
`                ``<``CIOT``>123123123123`
`                ``<``CNPJ``>99999999000199`
`            ```
`            ```
`            ``<``infPag``>`
`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA`
`                ``<``CNPJ``>88888888000188`
`                ``<``Comp``>`
`                    ``<``tpComp``>01`
`                    ``<``vComp``>20.00                            `
`                ```
`                ``<``vContrato``>50.00`
`                ```
`                ``<``indPag``>0`
`                ```
`                ``<``infPrazo``>`
`                    ``<``nParcela``>001`
`                    ``<``dVenc``>2020-04-30`
`                    ``<``vParcela``>50.00`
`                ```
`                ``<``infBanc``>`
`                    ``<``CNPJIPEF``>77777777000177`
`                ```
`            ```
`        ```
`        ``[...]       `
`    ```
``
Como resolver? Para resolver o exemplo, basta retirar o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo) e seus subcampos. Abaixo exemplo de XML com a correção:
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`<``ide``>`
`    ``<``cUF``>43`
`    ``<``tpAmb``>2`
`    ```
`    ``<``tpEmit``>1  `
`    ``<``mod``>58`
`    ``<``serie``>502`
`    ``<``nMDF``>18005`
`    ``<``cMDF``>16261964`
`    ``<``cDV``>1`
`    ```
`    ``<``modal``>1`
`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00`
`    ``<``tpEmis``>1`
`    ``<``procEmi``>0`
`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e`
`    ``<``UFIni``>RS`
`    ``<``UFFim``>SC`
`    ``<``infMunCarrega``>`
`        ``<``cMunCarrega``>4314902`
`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE`
`    ```
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`<``emit``>`
`[...]`
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`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`
`    ``<``rodo``>`
`        ``<``infANTT``>`
`            ``<``RNTRC``>00082267`
`            ``<``infCIOT``>`
`                ``<``CIOT``>123123123123`
`                ``<``CNPJ``>99999999000199`
`            ```
`            ```
`            ``<``infPag``>`
`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA`
`                ``<``CNPJ``>88888888000188`
`                ``<``Comp``>`
`                    ``<``tpComp``>01`
`                    ``<``vComp``>20.00                            `
`                ```
`                ``<``vContrato``>50.00`
`                ```
`                ``<``indPag``>0`
`                ``<``infBanc``>`
`                    ``<``CNPJIPEF``>77777777000177`
`                ```
`            ```
`        ```
`        ``[...]       `
`    ```
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**Ação Sugerida:** Correção da Informação da Forma de Pagamento e Grupo de Pagamento. **Correção:** Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelas NFes que estão vinculadas aquele MDF-e e clique na seta avança, em seguida edite a Nota e verifique a informação cadastrada em Condições de Pagamento da aba principal e no botão Detalhamento do Pagamento na aba Fechamento. Corrija as informações incorretas e faço o reenvio do MDF-e