# Rejeição 532: Total do ICMS difere do somatório dos itens,

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 532</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: Total do ICMS difere do somatório dos itens,</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Sempre que emitir uma NF-e (modelo 55) e uma NFC-e (modelo 65) em que o valor total do ICMS (tag: vICMS) informado no grupo dos totais do documento não corresponder à soma dos valores informados no grupo de ICMS terá a Rejeição 532: Total do ICMS Difere do Somatório dos Itens.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Nota Fiscal de Ajuste de Crédito, usando CT 41, porém o correto é CT 90</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro da NF-e que foi rejeitada pela Sefaz.

Acesse a aba Itens e verifique os valores que constam na coluna Base ICMS - faça o somatório dos itens

[![image-1653565021557.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653565021557.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653565021557.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento e verifique se o valor que consta no campo Base do ICMS é o mesmo encontrado no somatório dos itens.

[![image-1653565045069.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653565045069.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653565045069.png)

Se os valores estiverem divergentes, faça a correção, confira novamente se o somatório dos itens está idêntico ao valor do campo Base do ICMS, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.