# Layout dos Arquivos Texto - Pedidos e Itens do Pedido **Layout de Arquivo Texto - Importação de Pedidos** **Importante:** A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos\* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."
IDCAMPOTIPOTAMANHODESCRIÇÃO
1AbrevC8Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
2ModeloC2Informar sempre PE (Obrigatório)
3NumPedidoC6Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
4NumeroCliC18[CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoClientes.htm)
5CodCondPagC3Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).
6ValorTotalN Valor total do pedido (Obrigatório)
7PorceDescontoN Porcentagem de desconto sobre o total do pedido
8ValorDescontoN Valor de desconto sobre o total do pedido
9TipoDescontoC1Tipo de desconto sobre o total do pedido (\[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor)
10DataEmissaoD Data de emissão do pedido (Obrigatório)
11CodVendedorC3Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores)
12Observacao1C50
13Observacao2C50
14Observacao3C50
15Observacao4C50
16Observacao5C50
17ValorIPIN Valor total do IPI do pedido
18BaseIPIN Valor total da base do IPI do pedido
19ValorICMSN Valor total do ICMS do pedido
20BaseICMSN Valor total da base do ICMS do pedido
21BaseICMRFN Valor total da base do ICMRF do pedido
22ValorProdutosN Valor total dos produtos
23NumPedCliC20Número do pedido do cliente
24FretePorContaC1Frete por conta (\[E\] Emitente ou \[D\] Destinatário, Obrigatório)
25CodTranspC5Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras)
26SaldoN Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)
27TransfCEC1Informar sempre N
28TransfFNC1Informar sempre N
29NumFaturaC7Deixar vazio
30CodMotivoC3Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
31CanceladoC1Se o pedido foi cancelado(\[S\] Sim ou \[N\] Não, Obrigatório)
32NumPedInternoC20Número do pedido interno
33ValFreteN Valor do frete
34ValSeguroN Valor do Seguro
35ValOutDespN Valor de outras despesas
36AliqICMSFreteN Porcentagem do ICMS sobre o frete
37ValICMSFreteN Valor do ICMS sobre o frete
38Observ1C50
39Observ2C50
40Observ3C50
41Observ4C50
42Observ5C50
43Observ6C50
44Observ7C50
45Observ8C50
46Observ9C50
47Observ10C50
48ImpressoC1Se o pedido já foi impresso (\[S\] Sim ou \[N\] Não, Obrigatório)
49StatusC1Status do pedido (\[A\] Aprovado, \[N\] Não Aprovado ou \[E\] Espera, Obrigatório)
50RespStatusC10Usuário responsável pela alteração do Status
51DataStatusD Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)
52HoraStatusD Hora da alteração do Status (hh:mm)
53CodEndEntrC3[Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoClientes.htm)
54PesoBrutoN Peso bruto total do pedido
55PesoLiquidoN Peso líquido total do pedido
56CodContC3Deixar em branco
57NomeContC50Deixar em branco
58DifICMSRFN Valor devido por Substituição Tributária
59CodMidiaC2Código da mídia, alinhado com brancos a direita
60RecSomaDAIPIC1Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)
61VICMSDifN Valor de ICMS Diferido
62NumPedImportC6Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS
63DtCancelamentoD Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido
64ConsumidorFinalC1Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não
65BasePISRFN Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte
66ValPISRFN Valor do Imposto PIS Retido na Fonte
67BaseCSLRFN Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
68ValCSLRFN Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
69BaseCOFINSRFN Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte
70ValCOFINSRFN Valor do Cofins Retido na Fonte
71ValIRRFN Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte
72AliqIRRFN Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte
73AliqCOFINSRFN Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte
74AliqPISRFN Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte
75AliqCSLRFN Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte
76AliqISSN Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS)
77BaseISSN Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS)
78ValISSN Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS)
79BaseINSSN Valor da Base de Cálculo do INSS
80ValINSSN Valor do INSS no Pedido
81PorceINSSN Valor Percentual (%) do INSS
82RetISSC1Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
83ValServicosN Valor Total dos Serviços do Pedido
84BaseIRRFN Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
85ValRetISSN Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
86ValorLiquidoN Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido
87INSSNotaN Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido
88INSSSubcontratadaN Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada
89INSSDevidoN Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido
90AltDesdobManualC1Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento
91CodRegiaoC2Campo destinado para informar o Código da Região
92ValorFCPN Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido
93ValorFCPSTN Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido
94ValORFCPSTRetN Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido
95ValICMSFCPUFDestN Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza
96ValICMSUFDestN Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido
97ValICMSUFRemetN Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido
98MarcaC12Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
99NumInicialN Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
100NumFinalN Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
101NumVolumesN Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais”
102EspecieVol1C40Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
103EspecieVol2C40Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
104DataExpedicaoD Data de expedição é um campo específico da Pancrylon
105NomePrecoC10Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu
106SituacaoC2Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido
***OBSERVAÇÕES:*** 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas **Layout Arquivo Texto - Importação de itens do Pedido** **Importante:** A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos\* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...."
IDCAMPOTIPOTAMANHODESCRIÇÃO
1AbrevC8Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
2ModeloC2Informar sempre PE (Obrigatório)
3NumPedidoC6Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
4ItemN Informar o item do pedido (Obrigatório)
5CodProdutoC13[Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm)
6LocalizacaoC6[Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoLocalizacoes.htm)
7Caract1C3[Código da característica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm)
8Caract2C3[Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm)
9LoteC10Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório)
10Descricao1C50[Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm)
11Descricao2C50
12Descricao3C50
13Descricao4C50
14Descricao5C50
15Descricao6C50
16QuantidadeN Informar a quantidade (Obrigatório)
17PrecoUnitN Preço unitário (Obrigatório)
18PorceDescontoN Porcentagem de desconto do item
19ValorDescontoN Valor de desconto do item
20ValorTotalN Valor total do item (Obrigatório)
21UnidadeMedC2Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório)
22ConverteN Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1)
23TipoDescontoC1Tipo de desconto sobre o item(\[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor)
24AliqIPIN Porcentagem do IPI do item
25ValorIPIN Valor do IPI do item
26AliqICMSN Porcentagem do ICMS do item
27QuantSaldoN Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório)
28DataEntregaD Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório)
29BaseICMSRFN Valor de base do ICMSRF do item
30BaseICMSN Valor de base do ICMS do item
31ValICMSN Valor do ICMS do item
32ValICMSRFN Valor do ICMSRF do item
33CodFiscalC6[Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoPlanoFiscal.htm)
34DesDobC3[Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoPlanoFiscal.htm)
35BaseIPIN Valor de base do IPI do item
36PrecoUnitOrigN Preço unitário original
37CodMotivoC3Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
38CanceladoC1Se o item foi cancelado(\[S\] Sim ou \[N\] Não, Obrigatório)
39PrecoMinimoN Informar sempre 0 (Zero)
40TipoIPIC1Tipo de IPI sobre o item(\[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor)
41QuantEstoqueN Informar sempre 0 (Zero)
42PesoBrutoN Peso bruto do item
43PesoLiquidoN Peso líquido do item
44DifICMSRFN Valor devido por Substituição Tributária
45ClasFiscalC12Classificação Fiscal
46FreteIPIN Rateio do total das Despesas Acessórias proporcional ao Peso Bruto do item (se a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI" não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero)
47CodTributacaoC3Código de Tributação
48VICMSDifN Valor de ICMS Diferido
49RespPrMinimoC10
50NIPedN Número do item do Pedido (Preenchimento automático)
51DtCancelamentoD Data de Cancelamento do Item
52PorceDescontoBckpN Valor do desconto em um campo de backup, caso seja necessário utilizar novamente após importações
53ValFreteN Campo para informar o Valor de Frete do Item
54ValSeguroN Campo para informar o Valor de seguro do Item
55ValOutDespN Informar o Valor de Outras despesas do Item
56QuantidadeVirtualN Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir
57BasePISRFN Valor total da Base do PIS RF do pedido
58AliqPISRFN Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido
59ValPISRFN Valor total do PIS RF do pedido
60BaseCOFINSRFN Valor total da Base do COFINS RF do pedido
61AliqCOFINSRFN Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido
62ValCOFINSRFN Valor total do COFINS RF do pedido
63BaseCSLRFN Valor total da base do CSL RF do pedido
64AliqCSLRFN Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido
65ValCSLRFN Valor total do CSL RF do pedido
66PORCEINSSN Porcentagem da Alíquota do INSS do pedido
67BaseINSSN Valor total da base do INSS do pedido
68ProdPrincipalC15Produto Principal Engenharia (Customizado)
69PorcPartICMSN Valor da Porcentagem da Partilha do ICMS do pedido
70ValICMSFCPUFDestN Valor do ICMS FCP na UF do Destinatário do pedido
71ValICMSUFDestN Valor total do ICMS na UF do Destinatário do pedido
72ValICMSUFREmetN Valor total do ICMS na UF do Remetente do pedido
73BaseICMSUFDestN Valor total da Base do ICMS na UF do Destinatário do pedido
74EnqIPIC5Campo para informar o código do Enquadramento do IPI
75BaseICMSSTRetUFRemetN Valor da Base do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido
76ValICMSSTRetUFRemetN Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido
77BaseICMSSTUFDestN Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido
78ValICMSSTUFDestN Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido
79UFDevidoICMSSTC2Código da UF Devido ICMS ST
80BaseFCPN Valor da Base do FCP do pedido
81PorcFCPN Porcentagem da alíquota FCP do pedido
82ValorFCPN Valor total do FCP do pedido
83BaseFCPSTN Valor da Base do FCP ST do pedido
84PorcFCPSTN Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido
85ValorFCPSTN Valor total do FCP ST do pedido
86BaseFCPSTRetN Valor da Base do FCP ST Retido do pedido
87PorcFCPSTRetN Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido
88ValorFCPSTRetN Valor total do FCP ST Retido do pedido
89AliqConsumidorFouN Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido
90ValRedICMSN Valor total da Redução do ICMS do pedido
91NumvolumesN Número de Volumes nas informações complementares na aba “Informações por Item”
92EspecieVol1C40Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item”
93EspecieVol2C40Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item”
94MarcaC12Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item”
95NumInicialN Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”
96NumFinalN Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”
97ReferAltC40Campo para informar a Referencia Alternativa do produto
98IncFiscalC1Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção >Produtos > Tabelas > Incidências Fiscais > Cadastra)
99DataExpedicaoD Campo para a Data de Expedição do pedido
100PorcDesoneradoICMSN Porcentagem da Alíquota do ICMS Desonerado do Item
101VICMSDesonN Valor total do ICMS Desonerado do item
102MotDesICMSC2Campo para informar o Código do motivo de Desoneração do produto
***OBSERVAÇÕES:*** 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.