# Incluindo valores de estornos de ICMS, ICMS ST, ICMS Difal, ICMS FCP e IPI

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Para escriturar os valores de estornos de ICMS, ICMS ST, ICMS DIFAL, ICMS FCP e IPI você deverá acessar o menu **Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Ya6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Ya6image.png)

Informe:

- o período a que se referem,
- a descrição,
- o valor
- o tipo de movimento (outros créditos, estorno de débito, outros débitos e estorno de crédito).
- Dados da Nota Fiscal relacionada
- [DIME](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/dime-declaracao-de-informacoes-do-icms-e-movimento-economico-sc)
- Informações TDD

Para o ICMS e ICMS Substituição Tributária deve ser informado, também, o **código do Sub-Item** (uma codificação exigida pela [GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/kQ8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/kQ8image.png)

Para apuração do <span style="text-decoration: underline;">**Simples Estadual**</span> deverá ser cadastrado o valor referente a **Devolução de Compra de mercadoria oriunda de outro Estado (Diferencial de Alíquota),** informando no campo <span style="text-decoration: underline;">**Tipo 'Estorno de Débito'.**</span>

Esses valores serão, automaticamente, incluídos na apuração desses impostos.