Cadastro de Empréstimo eConsignado no Recibo de Férias

eConsignado - Férias EVENTO e359:

Para cadastro do Empréstimo eConsignado (Crédito do Trabalhador) e desconto no Recibo de Fériasl do Funcionário, deverá acessar Manutenção>Funcionários>Empréstimo eConsignado>Cadastra

image.png


Nesta tela deverá informar:

Aba Dados do contrato informe

Screenshot_1.png

Aba Informações do desconto

image.png

Após o cadastro do empréstimo,  deverá ser informado o evento e359 no hollerith do funcionário; que poderá ser através das seguintes opções:

Ao gerar as férias, será calculado automaticamente o valor do desconto, respeitando o limite da margem consignável. 

Exemplo: Trabalhador com férias

 Funcionário irá gozar 21 dias de férias

 Valor da prestação do consignado: R$700,00

Necessário verificar se o valor da parcela poderá ser descontado totalmente nas férias respeitando o limite de 35% do valor líquido:

Neste exemplo, os proventos que incidem em INSS são as Férias + 1/3.

Vencimentos:  R$2.800,00

Descontos: -  229,40

Limite de 35%: R$899,71

Valor da prestação do consignado: R$700,00

Permitido o desconto total: SIM

Recibo de férias:

image.png

IMPORTANTE

SE O FUNCIONÁRIO TIVER MAIS DO QUE UM EMPRÉSTIMO eCONSIGNADO, SERÁ NECESSÁRIO CADASTRAR UM EVENTO PARA CADA UM DOS EMPRÉSTIMOS

Atualmente, o sistema ainda não possui tratamento automático para geração do empréstimo eConsignado para mais de um contrato, sendo assim quando for necessário gerar férias para um funcionário que tenha mais de um contrato deverá criar 3 novos eventos.

a) Evento de Desconto nas Férias

 Nome sugerido: Desconto eConsignado Férias

 Numeração: e400 a e599

 Rubrica: 9299

 Incidência de FGTS: 00

b) Evento de Provento (Reembolso) no Mensal

Nome sugerido: Reembolso eConsignado Férias

Numeração: e100 a e299

Rubrica: 1629

Incidência de FGTS: 00

a) Evento de Desconto no Mensal

 Nome sugerido: Empréstimos eConsignados - Desconto2

 Numeração: e400 a e599

 Rubrica: 9253

 Incidência de FGTS: 31

É importante lembrar que no cadastro desse segundo contrato (Manutenção > Funcionários > Empréstimo eConsignado), deverá ser informado o código desse evento de desconto Mensal (C), e não mais o e358. Deve cadastrar este novo evento na referencia fixa.

Lançamento nas Férias:

1. Acesse: Movimentação > Rotinas Mensais > Holerites Funcionários > Geração

2. Altere o modo para Férias

3. Clique em Lançamento por Funcionário

4. Informe o colaborador, clique em Novo e insira o evento de desconto criado para as férias

5. Preencha o valor da parcela do empréstimo (limite de 35% do líquido das férias)

6. Informe a quantidade de dias de férias no evento e013

7. Clique em Salvar e gere as férias

Lançamento no Mensal (Reembolso):

1. Acesse o mesmo menu e mantenha o modo Mensal

2. Lance o evento de reembolso eConsigado - Férias (provento)  referente ao segundo contrato com o valor da parcela. (O primeiro contrato é automatico no e817)

3. Lance o novo evento novo criado para desconto do mensal (C), caso não tenha deixado ele na referencia fixa

4. Calcule a folha mensal

Ajuste na Ficha Financeira:

1. Acesse: Movimentação > Rotinas Anuais > Ficha Financeira > Funcionários > Manutenção

2. Modo: Mensal

3. Informe o funcionário e avance

4. Localize o evento e321 e some o valor atual  deste evento de adiantamento de férias com o valor do evento de desconto lançado nas férias (A).

5. Exclua o evento de desconto lançado nas férias (A) que está aparecendo indevidamente no mensal

6. Consulte novamente a folha mensal (sem gerar novamente) para confirmar os valores.

Após esse ajuste, não realize novos lançamentos ou alterações, ou será necessário refazer todo o processo. 

Veja também os Itens:



Revision #9
Created 22 September 2025 18:11:27 by ProjetosD
Updated 3 March 2026 14:54:03 by ProjetosD