Trabalhando com Baixa de Duplicatas Subcontratação Se você utilizar no  Sistema de Vendas o recurso de Contratos com Sub Contratação. Para que seja habilitado o menu para Baixa de Duplicatas Subcontratação é necessário que no Sistema de Vendas,  menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Contrato, seja cadastrado um Tipo de Contrato "Subcontrato" Será necessário também, que no menu Movimentação>Contratos Exista um Contrato Tipo Subcontratação cadastrado Observação: Para que você consiga cadastrar um Subcontrato, antes deverá haver um Contrato Principal cadastrado, que será vinculado ao Subcontrato Para que no Sistema Financeiro seja habilitado o menu Movimentação>Baixa de Duplicatas de Subcontratação você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e selecionar a opção "Consolidar as duplicatas de SubContratos nos Contratos Principais para a Exportação para Bancos" A tela para baixa se as parcelas dos contratos vinculados que forem agregadas ao valor do contrato principal no momento da exportação para os bancos será preenchida automaticamente no momento que você realizar a importação do arquivo bancário. No momento da geração da exportação o sistema irá verificar todos os contratos vinculados e somar o valor de suas duplicatas à duplicata do contrato principal. Com isso você irá visualizar na exportação apenas a duplicata do contrato principal. No momento da importação do arquivo retorno do banco, o sistema irá gerar a baixa para a duplicata principal e vinculadas automaticamente, de acordo com o valor de cada título. Porém se existir algum problema com o arquivo retorno ou se for necessário realizar a baixa manual destas duplicatas, você poderá acessar esta tela para que isto seja feito de forma mais rápida e prática. Acessando o menu Movimentação/Baixa Duplicatas Subcontratação informe o número da duplicata principal e as informações para a baixa da mesma, confirmando o sistema irá gerar os lançamentos de baixa para cada duplicata vinculada.