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Layout do Arquivo para Importação de dados

Lançamentos Contábeis

Campo

Tipo

Tamanho

Descrição

Ob

1

Abrev

Caracter

8

Nome abreviado da empresa

*

2

Conta

Caracter

6

Código Sequencial alinhado a direita (Na importação o código será reprocessado)

*

3

DataLanc

DataTime

 

Data do lançamento contábil

*

4

ContaDebito

Caracter

20

Conta Debitada (relacionada ao PLANO do Exerc.)

 

5

ContaCredito

Caracter

20

Conta Creditada (relacionada ao PLANO do Exerc.)

 

6

NrLote

Caracter

5

Identificação do Lote

 

7

Valor

Numérico

 

Valor do Lançamento

 

8

Histor1

Caracter

30

Não Utilizar, campo desativado

 

9

Histor2

Caracter

30

Não Utilizar, campo desativado

 

10

Histor3

Caracter

30

Não Utilizar, campo desativado

 

11

Zera

Caracter

1

S-Sim ou N-Não (indica se é lançto. de zeramento de despesas e receitas para encerramento do balanço)

*

12

CCustoDebito

Caracter

7

Código do Centro de Custo a Débito (informado apenas se a Conta Debitada for de resultado)

 

13

CCustoCredito

Caracter

 7

Código do Centro de Custo a Crédito (informado apenas se a Conta Creditada for de resultado)

 

14

CodHist

Caracter

3

Código do Histórico (relacionado ao HISTORCB)

 

15

NrDocumento

Caracter

12

Número do Documento Contabilizado

 

16

Atualizado

Caracter

1

S-Sim ou N-Não (indica se o lançto foi atualizado) (Obs: informar sempre Não)

*

17

Sistema

Caracter

3

Informação específica para integração SSContab

 

18

AbrevEmpOrig

Caracter

8

Informação específica para integração SSContab

 

19

Histor4

Caracter

30

Não Utilizar, campo desativado

 

20

Mês

Caracter

2

Informar o Mês da data do lançamento (com zero a esquerda)

*

21

Histor5

Caracter

30

Não Utilizar, campo desativado

 

22

Histor6

Caracter

30

Não Utilizar, campo desativado

 

23

Histor7

Caracter

30

Não Utilizar, campo desativado

 

24

Histor8

Caracter

30

Não Utilizar, campo desativado

 

25

Histor9

Caracter

30

Não Utilizar, campo desativado

 

26

Histor10

Caracter

30

Não Utilizar, campo desativado

 

27

GrupoLanc

Numérico

0

Código sequencial gerado pelo sistema.

*

28

Concilia

Caracter

1

Lançamentos conciliados - default = N

 

29

Ajuste

Caracter

1

Informe "S" ou "N" para Lançamentos de Ajuste (Informação para F-Cont)

 

30

TipoAjuste

Caracter

1

Deixar vazio no caso de "N" no campo Ajuste. Se "S" no campo Ajuste informar "F" para Lançamento Fiscal (a ser incluído) ou "N" paraLançamento Normal (a ser expurgado)

 

31

CodMoedaEst

Caracter

3

Código da moeda estrangeira vinculada ao lançamento contábil.

 

32

ValMoedaEst

Numérico

 

Valor do lançamento contábil em moeda estrangeira.

 

33

IdParticipante

Caracter

18

Documento do participante do lançamento

*

34

Historico

Caracter

800

Incluir descrição do Histórico


35

CodExtBanc

Numérico


Informar 0 (Zero)

 

36

LancId

Caracter

           6 

Informações do extrato bancário preenchido na importação


37

FitId

Caracter

         100

Informações do extrato bancário preenchido na importação


38

DescExtrato

Caracter

         200

Descrição do extrato bancário


39

TipoParticipante

Caracter

           1 

C- Cliente

F- Fornecedor

X- Informar como padrão para não produtores rurais


40

ConciliaAutomatica

Caracter

           1

Preencher com N


Observações:

1. Os campos ContaDebito e ContaCredito devem ter a Conta Contábil completa ou o Código Reduzido da mesma.

2. O lançamento deve ter, obrigatoriamente, ContaDebito ou ContaCredito, as duas contas jamais podem deixar de ser informadas, pelo menos uma delas deverá estar preenchida.

3. Um lançamento contábil não pode ter o mesmo conteúdo nos campos ContaDebito e ContaCredito.

4. Os códigos das contas devem obedecer a determinação da estrutura das Contas Contábeis dos Parâmetros Adicionais da Empresa (no sistema SSContab). Exemplo:

1- Ativo
1.1 - Ativo Circulante
1.1.1 - Disponível
1.1.1.01 - Caixa Geral
1.1.1.01.0001 - Caixa

5. Não deve existir lançto. contábil sem valor.

6. Todos os lançamentos contábeis devem ter o campo GrupoLanc preenchido, para os casos de partidas múltiplas deverão se repetir quantas vezes forem os débitos e os créditos que compõem os totais a débito e a crédito do conjunto.

7. O campo IdParticipante é obrigatório apenas para Produtor Rural. Caso não seja, o campo fica em branco.